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工作总结:
负责协助财务、运营、信息系统和合规审计的执行,以评估内部控制环境的有效性和效率。
主要责任:
领导执行不太复杂的审计,以便根据审计标准来评估内部控制环境的有效性和效率。
执行访问和演练以了解业务流程,包括风险、内部控制和任何潜在的控制缺口。
对更复杂的审计领域进行审计测试,从而根据审计标准来满足审计目标。
根据审计质量标准来创建高质量的审计文件。
识别有意义和实际的内部控制问题和改进机会。
向利益相关者传达审计状态、测试结果、观察结果和改进建议。
协助编制正式书面报告,以便向管理层传达审计结果。
审核经验不足的审计人员的文件,确保其符合审计质量标准。
教导审计人员,并提供有意义的及时反馈。
协助管理签约的审计人员。
Responsibilities 技能:
以行动为导向 - 以紧迫感、充沛的精力和热情积极抓住新机遇和应对新挑战。
协作 - 建立合作伙伴关系并与他人协作,以达成共同目标。
有效沟通 - 发展和实现多模式沟通,清晰了解不同受众的特定需求。
确保承担责任 - 确保自己和他人为实现承诺负责。
管理复杂情况 - 领会复杂的、大量的,有时甚至是相互矛盾的信息,以有效地解决问题。
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灵活学习 - 在解决新问题时通过尝试积极学习,将成功和失败都当作学习的源泉。
自我发展 - 使用正式和非正式发展渠道,积极寻找新的方式发展和锻炼自己。
情境适应能力 - 实时调整方式和行为,以满足不同情况下不断变化的需求。
项目管理 - 为临时工作("项目")建立和维持范围、进度和资源的平衡。确保尽可能充分地实现临时工作的结果/影响。
看重差异性 - 认识到不同视角和文化给组织带来的价值。
审计标准 - 利用审计标准并执行审计,以评估内部控制的设计和操作有效性;总结程序和调查结果并将审计结果传达给利益相关者。
业务流程和内部控制风险分析 - 评估业务流程以确定风险和内部控制差距;运用对业务流程和相关风险的了解,制定并实施流程改进方案;利用内部控制框架解决已确定的风险,制定风险管理计划。
财务内部控制 - 通过评估内部控制并制定补救计划来缓解财务报告风险并响应不断变化的业务需求,以便充分利用内部控制框架。
教育,资格,认证:
要求具有会计学、财务、信息技术或相关专业的大专、本科或同等学历。
持有注册内部审计师、注册公共会计师、特许会计师或类似证书者优先。
经历:
要求在研究领域内具备中级水平相关专业工作经验。
Job Finance
Organization Cummins Inc.
Role Category Hybrid
Job Type Exempt - Experienced
ReqID 2406234
Relocation Package Yes